تاریخ مجمع: پنجشنبه تیرماه سال 97
درصد حضار: 74 درصد
اعضای هیات رئیسه:
آقای یاغشنی (رئیس مجمع- مدیرعامل شفادارو)
آقای علیمراد (ناظر اول- نماینده داروسازی جابرابن حیان)
آقای اسدالهی (ناظر دوم- نماینده راموفارمین)
آقای شیری (دبیر- مدیرعامل)
- تقسیم سود: 110 تومان از 168 تومان سود سال
شرکت صنعتی کیمیدارو (دکیمی) درسال 1344 تاسیس و در سال 1370 وارد بورس تهران شد. دکیمی شرکت فرعی شفادارو (شفا) است که آنهم متعلق به «سرمایه گذاری گروه توسعه ملی» (وبانک) و در نهایت بانک ملی است.
گزارش هیات مدیره
1- مدیرعامل در ابتدا به چالشها و مشکلات سال 1396 اشاره داشت:
- در سال 1396 فقط برای ماده اولیه موثره (به سختی) ارز تعلق گرفت و برای مواد بستهبندی و سایر مواد اولیه امکان تهیه ارز دولتی نبود.
- تعیین تعرفه توسط وزارت بهداشت به گمرک سپرده شد که سبب شد تعرفهها تا 40 درصد افزایش یابد.
- تعطیلی آمارنامه وزارت بهداشت و در نتیجه ارائه آمارهای گوناگون، برنامهریزی ما در تولید و فروش را دچار مشکل کرد.
- در داروخانهها داروهای ساخته شده وارداتی خودنمایی میکرد که با توجه به قیمت چند برابری آنها داروخانه و پزشکان را تشویق به تجویز آنها میکرد و سبب شد تخفیفات ما بیشتر شود.
- عدم افزایش نرخ دارو به صورت منطقی
- عدم ایفای تعهد دولت به شرکتهای پخش و در نهایت به تولیدکنندگان دارو که در نهایت به خاطر کمبود نقدینگی سبب میشد مواد اولیه تولید کنندگان دارو در گمرک بماند.
- عدم ایفای تعهد تامینکنندگان مواد اولیه داخلی
- طولانی شدن روند صدور پروانه که سبب شد سال گذشته نتوانیم بیشتر از 3 محصول وارد بازار کنیم.
- روند افزایش سرمایه به خاطر مشکل یکی از سهامداران (پوراطب) توسط بورس متوقف شد که اخیرا مشکل رفع شده و پس از مجمع سالانه اقدام خواهد شد.
2- سود پیشبینی شده هر سهم 160 تومان بود که 168 تومان محقق شد که 5 درصد بالاتر از پیشبینی و 2 درصد بیشتر از سال قبل بود. در پایان سال مالی فروش ما حداقل بوده و در واقع براساس پیشبینی افزایش نرخ ارز، فروش را با تخفیف انجام ندادیم تا در ابتدای سال 1397 بدون تخفیف و با افزایش نرخ بفروشیم. سود انباشته شرکت از سال 1391 تا پایان 1396 بیش از 43 برابر شده است. پرسنل شرکت طی همین مدت از 581 نفر به 414 نفر رسیده است.
3- با افزایش تولید در سال 1395 رکورد جدیدی در کل تاریخ شرکت ایجاد شد که در پی آن وزارت بهداشت تذکر داد تولید بالاتر از ظرفیت بوده است. بنابراین در سال 1396 تولید را 20 درصد کاهش دادیم اما توانستیم 8 درصد فروش را بیشتر کنیم.
4- در هنگام ورود من تنها داروی رانیتیدین محصول اصلی شرکت بود اما اینک کیمیدارو 18 داروی پرفروش دارد که 60 درصد فروش شرکت را تشکیل میدهند. 21 محصول جدید را به خاطر محدودیتهای GMP نتوانستیم وارد بازار کنیم در حالی که قابل تولید بود. البته در این مورد اقدام به تولید در شرکتهای دیگر از جمله داروسازی جابرابن حیان کردیم.
5- اعتبارسنجی مشتریان سبب شد کمترین میزان مطالبات سوخت شده یا مشکوکالوصول را داشته باشیم. باوجود تغییرات نرخ ارز بهای تمام شده نسبت به درآمد فروش ثابت ماند.
6- اقدامات صورت گرفته در سال 1396 به شرح زیر اعلام گردید:
- بازسازی واحد گرانول 2 و واحد شستوشو با توجه به الزامات GMP
- اخذ سه مورد پروانه جدید دارویی اینراکونازول، دایوسمین، وریکونازول که این آخری 14 عدد قرص به قیمت 210 هزار تومان است و از حاشیه سود بالایی در برابر داروهای ژنریک و پررقیب کیمیدارو (مانند رانیتیدین که در همین تعداد 5 هزار تومان فروخته می شود) برخوردار است.
- برای 24 محصول مجوزهای اولیه تولید را گرفتیم برای 11 محصول هم برای مجوز تولید اقدام کردیم.
- برای ثبت 10 محصول در گرجستان (8 محصول) و عراق (2 محصول) اقدام شد.
- اقدام به ارسال پرونده 2 دارو برای فشار خون و دیابت جهت ورود به فهرست دارویی ایران کردیم که نگرانی درباره محصولات رقابتی شرکت را از بین میبرد. این دو دارو نسخه (ورژن) جدید داروهای فعلی موجود در بازار است.
7- اهداف کیمیدارو برای سال 1397
- ارسال 22 پرونده جهت تمدید که در سال 1396 حدود 19 پروانه تمدید شد.
- راهاندازی خط تولید جدید قطره که از یک شرکت انگلیسی به مبلغ 271 هزار یورو خریدیم و با نرخ یورو پیش از گرانی تسویه کردیم. این خط در حال ترخیص از گمرک است و جانشین خط قدیمی فعلی خواهد شد.
8- در چند سال اخیر توان تولید ما در واحد شیمیایی به شدت کاهش یافته که رایزنیهایی برای برگرداندن سهمیه مواد اولیه «ونیل استات» با انجمنهای مربوطه انجام دادیم تا دوباره نسبت تولید محصولات شیمیایی به دارو به نسبت سالهای قبل یعنی 60 به 40 برسد. از سوی دیگر با دعوت از بازنشستگان این واحد و تلاش همکاران، بهسازی و راه اندازی کامل آن در جریان است.
9- حداقل برای 20 دارو افزایش نرخ با میانگین 9 درصد گرفتهایم. عمده داروهای ما ژنریک است و 9 درصد هم جوابگوی افزایش هزینهها هست.
10- مدیرعامل به تولید 180 میلیارد تومانی ناخالص شرکت اشاره کرد که تخفیفات 60 میلیاردی سبب فروش خالص 120 میلیاردی شده است و گریزی از آن نداشتهایم. هزینههای عمومی و اداری سال 1396 حدود 3 میلیارد تومان کمتر از سال 1395 بود اما تعدیلات سنواتی بابت مالیات بر ارزش افزوده سبب رشد ظاهری آن در صورتهای مالی براساس نظر حسابرس شد.
11- دوره وصول مطالبات از 266 روز در سال 1395 به 331 روز در سال 1396 رسید که ناشی از وضعیت صنعت دارو بود. البته هزینههای تاخیر را به حساب پخشکنندهها گذاشتیم تا کلاه سر شرکت نرود. هزینه مالی در سال 1391 حدود (10) میلیارد تومان و در سال 1396 حدود (9.9) میلیارد تومان بود، یعنی طی 6 سال مدیریت فعلی تغییر چندانی نکرده، اما فروش در سال 1391 حدود 50 میلیارد تومان و در سال 1396 بیش از 120 میلیارد تومان بوده است.
12- میانگین رقبای کیمیدارو در همه محصولاتش 7 رقیب و در محصولات استراتژیک 15 رقیب است.
برای برخی از داروها به میزان تخفیف شرکت نسبت به شرکتهای دیگر اشاره شد که میزان تخفیف کیمیدارو بسیار پایینتر از شرکتهای مشابه بود.
13- برای سال 1397 فروش 195 میلیارد تومانی در نظر گرفتهایم، که براساس آن سود هر سهم را 166 تومان پیشبینی کردهایم.
گزارش حسابرس: مشروط (با 5 بند شرط)
بند 4 (بند شرط) مطالبات راکد و سنواتی به مبلغ 3.5 میلیارد تومان و پیش پرداخت به مبلغ 1.1 میلیارد تومان تعیین تکلیف نشده است.
مدیرعامل گفت برای دو شرکت پخش و یک شرکت تولیدی اقدامات حقوقی انجام شده و برای بخش عمده آن چک تضمینی از صاحبان شرکت دریافت شده است. مانده پیشپرداختها هم با راهاندازی دستگاه به زودی رفع میشود. رئیس جلسه گفت مبلغ مطالبات نسبت به سال قبل کمتر شده و درصد آن هم به نسبت شرکتهای مشابه کم است.
بند 5 (بند شرط) مبلغ 9.2 میلیارد تومان صرف شده در ساخت سالن تولید از سال 1390 متوقف شده و امکان بازیافت آن مشخص نیست.
مدیرعامل گفت دستور توقف ادامه ساخت طرح توسعه توسط خود من در سال 1390 صادر شد. این طرح برای ارزیابی به سه شرکت معتبر سپرده شد که اظهارنظر مشترک آنها مناسب نبودن فضای ساخته شده با استانداردهای GMP بود. به گفته مدیرعامل تنها بخشی از این فضا قابل استفاده است.
بند 6 (بند شرط) سازمان مالیاتی بابت عملکرد سنوات قبل 7 میلیارد تومان از شرکت کیمیدارو و 26 میلیارد تومان از شرکت وابسته پخش رازی مطالبه کرده که اعتراض شرکت در جریان رسیدگی است.
مدیرعامل گفت پروندههای مالیاتی و شکایت در دیوان عدالت اداری تاکنون به نفع ما بوده است و حتی امکان برگشت حدود 17 میلیارد تومان از پردختیهای سالهای گذشته هم وجود دارد. رئیس جلسه هم گفت پرونده مالیات بر ارزش افزوده 26 میلیارد تومانی هم توسط پخش رازی در جریان پیگیری است و با توجه به سابقه پروندههای مشابه صدور رای به نفع شرکت محتمل است.
بند 7 (بند شرط) استانداردهای حسابداری درباره شناسایی سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت داروسازی دانا رعایت شده است.
مدیرعامل گفت درباره داروسازی دانا خواستیم روال قبلی را برهم نزنیم وگرنه اگر طبق نظر حسابرس عمل می شد به نفع ما بود و سود امسال 2.1 تومان به ازای هر سهم بیشتر میشد.
بند 12 (تاکید برمطلب خاص) 37 قلم از تولیدات شرکت شامل سوسپانسیون ها و محصولات تولیدی در بخش شیمیایی در سال مورد گزارش با زیان به فروش رسید. مدیرعامل گفت با وجود افزایش نرخ 12 درصدی سوسپانسیون هنوز تولید زیانده است اما به خاطر تکمیل بودن سبد به تولید آن ادامه میدهیم. البته پیگیری جهت گرفتن افزایش نرخ همزمان انجام میشود.
بند 19 (بند بازرسی) نماینده شرکت پوراطب در هیات مدیره بیش از چهار جلسه متوالی در جلسات شرکت نکرده است اما به عضویت وی خاتمه داده نشده است.
مدیرعامل گفت به خاطر مشکل این سهامدار (پوراطب) به خاطر محدودیتی بود که سازمان بورس برای وی ابلاغ کرد. و «پوراطب» حاضر نشد نفر دیگری را به عنوان نماینده حقیقی معرفی کند. همین مشکل فرآیند افزایش سرمایه را هم به تاخیر انداخت. البته محدودیت ایجادشده در حال حاضر برطرف شده است.
پرسش وپاسخ
1- (پرسش نماینده پورا طب) چرا عمده داروها را به صورت انحصاری به پخش رازی میدهید؟
مدیرعامل گفت سهم بیشتر پخش رازی در توزیع محصولات شرکت به خاطر سهم 30 درصدی مالکیت کیمیدارو در آن است که سبب میشود سود آن به خودمان برگردد. وی اضافه کرد به پوراپخش (همگروه پوراطب) دارو فروختهایم و پول ما را به دستور مدیرعامل آن شرکت نمیدهند! شرکتهای دیگری هم هستند که ورشکست شدهاند، از جمله پخش رسا (متعلق به دختر وزیر سابق صنعت و معدن) که کیمیدارو ریالی دارو به آن نداد. بنابراین اینکار به صرفه و صلاح شرکت بوده است.
«دکیمی» به روایت اعداد
سود ساخته شده (EPS) به ازای هر سهم 168 تومان
سود تقسیم شده (DPS) به ازای هر سهم 110 تومان
هزینه های مالی به ازای هر سهم (41) تومان
سود انباشته در پایان سال مالی به ازای هر سهم 269 تومان که 110 تومان از آن تقسیم شد
حاشیههای مجمع
- با طولانی شدن گزارش مدیرعامل، رئیس جلسه ساعت خود را درآورد و به مدیرعامل داد که ایشان گفت خودم ساعت دارم! اما چون دارم غزل خداحافظی را میخوانم اجازه دهید گزارشم را کامل کنم. بعد هم مدیرعامل عملکرد خود را با برخی از شرکتهای دیگر بدون ذکر نام مقایسه کرد که سبب ایجاد درگیری لفظی با رئیس جلسه (مدیرعامل شفادارو) شد.
- مدیرعامل در گزارش خود در چند مورد به اختلاف نظر با حسابرس اشاره کرد.
- گزارش حسابرس باوجود درخواست متعدد سهامداران در اختیار آنها قرارداده نشد و نمایش هم نیافت.
- حسابرس در هنگام خواندن بند آخر گزارش تپق زد که رئیس جلسه گفت: «خودش هم از این همه بند خسته شد!» برخی از سهامداران هم مانند رییس جلسه به عدم رویه یکسان سازمان حسابرسی در حسابرسی شرکتهای شبیه هم اعتراض داشتند.
- مدیرعامل از رئیس کمیته حسابرسی شرکت که فردی تنومند بود خواست برای آشنایی سهامداران بایستد. با ایستادن وی رئیس جلسه گفت ایشان ماشاءاله به اندازه 4 نفر هستند و مدیرعامل هم گفت حضور ایشان در شرکت سبب میشود کسی دست از پا خطا نکند!
- یکی از مدیران صنایع شیر ایران (سهامدار شرکتهای پگاه) به همراه چند نفر بدون اینکه سهام داشته باشند در مجمع حضور داشتند.
- یکی از بندهای تاکید بر مطلب خاص درباره پوشش بیمهای پروژه در دست ساخت شرکت بود که مدیرعامل گفت یک بار در این ساختمان نیمهکاره مانور آتشنشانی برگزار شد و اول تا آخرش را به آتش کشیدند و هیچ طوری نشد. بنابراین نیازی به بیمه کردن این «آینه دق» نمیبینم!
- نماینده پوراطب ضمن تایید و تشکر از عملکرد مدیرعامل، در هنگام رای گیری با تنفیذ معاملات ماده 129 و تصویب صورتهای مالی موافقت نکرد.
- آقای وطنپور در ابتدا رسمیت جلسه را اعلام و خود را به عنوان رئیس هیات مدیره سابق کیمیدارو معرفی کرد که رئیس جلسه توضیح داد ایشان سمت ریاست هیات مدیره جابرابن حیان را به عهده گرفتهاند.
- مدیرعامل ضمن اینکه گفت از عملکرد شخص خود راضی نیست، اما توانسته بودجه را پوشش دهد و آنچه نشده خارج از کنترل ما و بخاطر مشکلات در صنعت دارو بوده است.