تحلیل سودآوری «ساروم»

شرکت سیمان ارومیه در گزارشی که روز جاری آن را بر روی «کدال» قرار داد، به فعالیت‌های 9 ماهه خود اشاره کرده است. در این گزاش میزان سود خالصی که شرکت در بازه 9 ماهه محقق کرده است در مرز 20 میلیارد تومان دیده می‌شود. این توضیح برای این شرکت با سرمایه 40 میلیارد تومانی، به قرار گرفتن EPS آن در سطح 495 ریال اشاره دارد. با توجه به آخرین گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم این شرکت، میزان پوشش سودآوری «ساروم» در بازه 9 ماهه به 126 درصد رسیده است (در گزارش پیش‌بینی مذکور، این قلم 394 ریال برآورد شده بود).

در مقایسه این اطلاعات با مدت مشابه سال مالی گذشته، به رشد 10 درصدی در میزان سودآوری شرکت خواهیم رسید. در بررسی‌های مالی این شرکت به افزایش 9 درصدی در میزان فروش سیمان ارومیه در 9 ماهه جاری در مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل خواهیم رسید؛ هر چند این مهم با افزایش 17 درصدی بهای تمام شده، تعدیل یافته و نهایتا سود ناخالص شرکت را با کاهش 8 درصدی رو به رو کرده است. اما دلیل اصلی این رویداد را باید به کاهش سایر هزینه‌های عملیاتی شرکت نسبت داد؛ جایی که به رغم افزایش 30 درصدی هزینه‌های مالی شرکت، رشد سود عملیاتی «ساروم» را در سال جاری مشاهده می‌کنیم. با کاهشی نزدیک به 5 میلیاردی در سایر هزینه‌های مالی شرکت، سود عملیاتی با رشد 7 درصدی به بیش از 24 میلیارد تومان رسیده است. همچنین در این راستا از تاثیر سایر فعالیت‌های مالی شرکت بر میزان سودآوری آن نباید غافل بود؛ افت 34 درصدی هزینه‌های مالی این شرکت از این جمله است. «ساروم» با کاهش یک میلیارد تومانی در هزینه‌های مالی  خود، مسیر سودآوری را هموار کرده است.

بررسی رشد مبلغ فروش شرکت در این دوره و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، مستلزم رصد میزان و مبلغ فروش محصولات شرکت در دو دوره مذکور است. در رشد مذکور بیشترین تاثیر را افزایش فروش بیش از 50 درصدی سیمان فله تیپ یک (صادراتی) داشت. به رغم کاهش 20 درصدی در میانیگن نرخ فروش این محصول صادراتی در دوره اخیر (میانگین نرخ فروش از میزان تقریبی 880 هزار تومان در هر تن صادرات به مبلغ 700 هزار تومانی کاهش داشت)، افزایش بیش از 90 درصدی در میزان صادرات آن، به رشد فروش شرکت از این ناحیه منجر شده است. همچنین در رشد 9 درصدی کل فروش شرکت، باید به تاثیر فروش دو محصول شرکت در سال 95 اشاره کرد که در سبد فروش سال گذشته این شرکت جایی نداشتند. این دو محصول سیمان‌های PLC بوده (پاکتی و فله) که «ساروم» در دوره جاری از فروش آنها به درآمد بیش از 8 میلیارد و 500 میلیون تومانی منتقع شده است. در واقع سیمان ارومیه با این محصولات، کاهش درآمد حاصل از سیمان پاکتی پوزولانی، سیمان پاکتی تیپ یک صادراتی و سیمان فله تیپ یک را جبران کرده است.

مقایسه اطلاعات نیمه نخست سال این شرکت و مدت سه ماهه نیز خالی از لطف نیست. در مدت 6 ماه ابتدایی شرکت از فروش محصولات خود به کسب درآمد بیش از 70 میلیارد تومانی دست یافته است (میانگین فروش ماهانه نیمه نخست سال در مرز 11 میلیارد و 600 میلیون تومانی قرار دارد) که این موضوع در دوره سه ماهه سوم سال به رقم 36 میلیارد تومانی رسیده است (میانگین فروش ماهانه 12 میلیارد تومان در این بازه). این موضوع به رشد 3 درصدی فروش ماهانه اشاره دارد. در این مهم نیز تاثیر افزایش فروش سیمان پاکتی تیپ یک صادراتی به وضوح قابل رویت است. مبلغ فروش عایدی شرکت از این محل در بازه سه ماهه، 61 درصد کل فروش نیمه نخست را نشان می‌دهد که این مهم خود متاثر از رشد 6 درصدی میانگین نرخ فروش این محصول در سه ماهه سوم در مقایسه با نیمه نخست سال است (نرخ فروش نیمه نخست سال در مرز 686 هزار تومانی به ازای هر تن صادرات بوده که در سه ماهه سوم به بیش از 723 هزار تومان رسیده است). همچنین کل مقدار فروش این محصول نیز در سه ماهه سوم 58 درصد ان در نیمه نخست سال بوده است (افزایش در مقدار فروش ماهانه).

به این رویداد باید درآمد 4 میلیارد تومانی سیمان ارومیه از محل فروش سیمان پاکتی PLC در سه ماهه سوم سال را نیز افزود؛ جایی که این میزان با کل مبلغ فروش شرکت در نیمه نخست سال (از فروش این محصول) برابری می‌کند.

 

Submitted by admin on