گزارش 9 ماهه عملکرد خدمات بندری سینا دقایقی پیش روی کدال نشست. سرعت تحقق بودجه از متوسط پیشبینی شده در گزارش قبل پیشی گرفتهاست و این شرکت در این مدت موفق به پوشش 86.5 درصد از فروش و خدمات خود شده است. کاهش حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش هزینههای عملیاتی تاثیر جزئی بر سود عملیاتی 9 ماهه شرکت گذاشته به نحوی که در این مدت 84 درصد از سود 49.5 میلیارد تومانی پیشبینی شده برای انتهای سال 95 محقق شده است. اما در حالی که شرکت پیشبینی هزینههای مالی خود را در گزارشهای 6 ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 33 درصدی همراه کرده بود اما این سرفصل نیز تا پایان آذر از پیشبینی سالانه سبقت گرفتهاست. اخذ تسهیلات بابت مصرف در پروژههای سرمایهای در دست تکمیل شرکت به نظر میرسد با هزینههای بیشتری همراه باشد که بدین منظور رسیدن هزینههای مالی شرکت تا مرز 10 میلیارد تومان تا پایان سال دور از انتظار نیست. ادامه روند رو به رشد عملیاتی شرکت تا پایان سال بطور کامل میتواند این سطح از افزایش هزینههای مالی را جبران کند.
در گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده شرکت، سرفصل خالص درآمدهای متفرقه غیرعملیاتی درآمد متفرقه غير عملياتي نيز شامل يارانه دريافتي از سازمان بنادر و دريا نوردي بوده که از محل بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از بانک صادرات شعبه ميرداماد ميباشد. اما این سرفصل در مدت 9 ماهه نه تنها در سود نبوده بلکه زیانده نیز شده است و این در حالیست که شرکت در گزارش 6 ماهه 260 میلیون تومان از این محل سود شناسایی کرده است اما در گزارش 9 ماهه شاهد زیان 620 میلیون تومان آن هستیم که نیاز شفافسازی در این سرفصل را ضروری میکند.
ادامه روند عملیاتی شرکت با استناد به گزارشهای 6 ماهه میتواند منجر به تعدیل مثبت 5-10 درصدی "حسینا" و رسیدن سود هر سهم به 80 تومان تا پایان سال شود.