همانطور که در گزارش قبلی «شکربن» عنوان شد، این شرکت میتواند بودجه خود را با ادامه روند موجود پوشش دهد. اما گزارش عملکرد شرکت تا ماه آذر نشان دهنده سبقت شرکت از پیشبینیهاست. نشانههای این سبقت در سه ماه سوم سال به شرح زیر است:
تحقق تولید ماهانه 3150 تن دوده صنعتی در مقایسه با پیشبینی 2760 تن در نیمه دوم سال.
تحقق فروش ماهانه 2940 تن دوده صنعتی در مقایسه با پیشبینی 3485 تن در نیمه دوم سال.
تحقق نرخ فروش 3.79 میلیون تومان به ازای هر تن دوده در مقایسه با پیشبینی 3.72 میلیون تومان به ازای هر تن در نیمه دوم سال.
از طرفی شرکت حاشیه سود ناخالص خود برای نیمه دوم سال را به 16 درصد کاهش داده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که حاشیه سود ناخالص نیمه اول سال 25 درصد است. برای حفظ شرایط احتیاط بهای تمام شده شرکت را برای نیمه دوم سال در سطح 16 درصد درنظر گرفته میشود اما نباید از پتانسیل آن در نیمه دوم سال چشمپوشی کرد.
براین اساس و با فرض تداوم عملکرد آذر در فصل سرد سال این شرکت توانایی ساختن سود 71 تومانی تا پایان سال دارد. لازم به ذکر است اگر 1 درصد بهای تمام شده نیمه دوم سال کاهش یابد 26 ریال به سود هر سهم اضافه خواهد شد.