این مجمع با معرفی شرکت برای سهامداران آغاز شد. واحدهای مختلف این مجموعه شامل ریختهگری و ذوب، نورد، اکستروژن و سکهزنی است. عمده ماده اولیه مورد استفاده این شرکت مس بوده که حدود 80 درصد از بهای تمامشده تولید را به خود اختصاص میدهد. علی اکبر امینی به عنوان مدیرعامل این شرکت به برنامههای چندساله شرکت و مشاهده نتایج آن در سال گذشته اشاره کرد. کاهش هزینههای تولید از طرق مختلف مانند کاهش میزان دورریز مراحل مختلف تولید و همچنین تلاش برای خرید مواد اولیه با نرخهای پایینتر از جمله توفیقات شرکت در سالهای اخیر بوده است. عمده زمان مجمع به مباحثی مانند عملیات فروش و خرید مواد اولیه توسط مس شهید باهنر، طرح افزایش ظرفیت کارخانه سکهزنی، تداوم مشکلات پروژه تقریبا کاملشده لوله مسی و البته تقسیم سود اختصاص داشت.
ساز و کار فروش «فباهنر»
امینی در این مجمع در پاسخ به سهامداران در خصوص نحوه فروش محصولات گفت: شرکت به منظور کاهش میزان ریسک نوسانات نرخ مواد اولیه خریدار محصولات شرکت را در این ریسک شریک کرده است. در این خصوص باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از فروش این شرکت (به گفته رضا سیدیزاده مدیرمالی شرکت حدود 40 درصد از مقادیر فروش) به درآمدهای کارمزدی اختصاص دارد. کارمزد حاصل از این عملیات در بخش درآمدهای عملیاتی به صورت مستقیم آورده شده که عدم طبقهبندی آن باعث شده امکان ارائه تحلیل مناسبی از سودآوری این شرکت وجود نداشته باشد. مدیر مالی این شرکت به احتمال ارائه درآمدها بر اساس طبقهبندیهای مشخص اشاره کرد.
علت اوجگیری سود در 95
سود خالص شرکت مس شهید باهنر در سال گذشته در مقایسه با سال 94 رشد بیش از 400 درصدی را نشان میدهد. در این میان سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با سال گذشته رشد محسوس 125 درصدی را تجربه کرده است. در این خصوص افزایش مقدار فروش در مقایسه با سال گذشته و همچنین تلاش برای کاهش هزینههای تولید توسط مدیران شرکت رشد سود خالص را به همراه داشته است. رشد قیمت مس نیز در رشد مبالغ سود ناخالص این شرکت موثر بوده است. مدیرعامل این شرکت نیز به تنوع ترکیب سبد فروش محصولات برای بالا بردن در بازار اشاره کرد.
هزینههای مالی این شرکت نیز در سال گذشته نسبت به سالهای قبل از آن افت محسوسی را نشان میدهد. هزینه مالی این شرکت در سال گذشته نسبت به 94 افت نزدیک به 50 درصدی (افت بیش از 21 میلیارد تومانی) را تجربه کرد. مدیرعامل این شرکت به تلاش همهجانبه برای کاهش نرخ سود تسهیلات و کاهش هزینه تمامشده پول اشاره کرد. در حالیکه این شرکت به منظور خرید مواد اولیه و نقدینگی در گردش تولید باید تامین مالی را از منابع خارج از شرکت انجام دهد حرکت به سمت تسهیلات مالی با هزینههای کمتر افت هزینه و اثر مثبت بر سودآوری این شرکت را به دنبال داشته است. برای سال 96 بار دیگر شاهد رشد تسهیلات مالی در صورتهای مالی این شرکت هستیم که اثر آن در افزایش هزینههای مالی برای سال جاری قابل رصد است.
در بخش سایر درآمدها نیز درآمد بیش از 16 میلیارد تومانی ناشی از برگشت مازاد ذخیره آلایندگی عامل اصلی جهش این بخش درآمدی شرکت بوده است. این رقم در سال 96 تکرار نخواهد شد (البته به ارقام دیگری در بخش ذخایر مالیاتی اشاره شد که باید در انتظار پیگیریهای عملیاتی این شرکت بود).
یک پروژه نافرجام
مس شهیدباهنر در اوایل دهه 90 شمسی و در دوران مدیریت پیشین پروژه کارخانه لوله مسی 12 هزار و 500 تنی را در دستور کار قرار میدهد. با این حال این پروژه طی سالهای گذشته همچنان بلا استفاده باقی مانده (ابتدا به دلیل تحریمها در شرایط کنونی با توجه به مازاد ظرفیت تولید داخلی) و محصولات این کارخانه به گفته مدیرعامل با توجه به عدم وجود مصرف داخلی و همچنین حضور تولیدکنندگان بزرگ چینی در بازار منطقه توجیه اقتصادی ندارد. با این حال امینی به تکمیل این پروژه اشاره کرد و افزود: تنها بخشی که همچنان به طور کامل راهاندازی نشده و تولیدات آزمایشی داشته است لولههای شیاردار مسی است. که اقدامات برای راهاندازی این پروژه در حال انجام است اما همانطور که اشاره شد توانایی فروش محصولات این کارخانه در شرایط کنونی اندک است. ادامه پیگیری این پروژه به منظور خروج از زیان عملیاتی تکلیف مجمع به هیئت مدیره این شرکت بود.
اضافه شدن ظرفیت جدید سکهزنی تا شهریور
پروژه تولید مطلس بر اساس گفته مدیران این شرکت با 60 درصد پیشرفت همراه است که امیدواری به تکمیل این پروژه وجود دارد. این پروژه ظرفیت سکهزنی را دو برابر کرده و به 5 هزار تن میرساند. این شرکت در سال گذشته نیز 700 تن بیش از ظرفیت اسمی تولید کرده است. این سکهها که از آلیاژهای مختلف با پایه مس ساخته میشود و در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرند. نکتهای که در خصوص پروژه جدید این شرکت باید به آن اشاره کرد نبود ظرفیت کافی تولید ورق به عنوان ماده اولیه کارخانه سکهزنی است که احتمالا شرکت به منظور تامین نیاز این واحد تا بهرهبرداری از طرح افزایش ظرفیت تولید ورق، از ورق وارداتی استفاده خواهد کرد. 100 میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی و حدود 19 میلیارد تومان از سود ناخالص «فباهنر» در سال گذشته به محصولات مطلس اختصاص داشته است.